Memuat...
LAPORAN AKHIR TAHUN

Realisasi APBDes 2026

Ringkasan realisasi anggaran desa yang lebih cepat dibaca warga, lengkap dengan indikator capaian dan penyerapan.

Periode
Realisasi 2026
Pos Utama
32
Baris Data
32
Pendapatan Masuk
Perlu akselerasi
Rp 199.252.358
Realisasi dibanding target pendapatan.
20.9% tercapaiRp 952.505.495
Belanja Terserap
Masih berjalan
Rp 105.634.599
Menunjukkan tingkat serapan kegiatan desa.
1.1% serapanRp 9.276.474.500
Pembiayaan Netto
Netto netral
Rp 0
Pos pembiayaan dibuka terpisah agar lebih mudah dibaca warga.
0% pembiayaanRp 0
Surplus / Defisit
Surplus
Rp 93.617.759
Selisih total pendapatan dan total belanja pada periode ini.
Belanja vs pendapatan53%
Ringkasan Cepat

Transparansi dibuat lebih mudah dipahami dalam sekali lihat

Warga sekarang bisa langsung membaca apakah pendapatan sudah masuk sesuai target, seberapa besar serapan belanja, dan bagaimana posisi pembiayaan desa. Untuk mode realisasi, progress bar di tiap baris menunjukkan capaian per pos secara cepat.

32 baris data 32 kelompok utama 1.1% serapan belanja
Perbandingan Dana
53%
Angka ini menunjukkan porsi belanja terhadap pendapatan pada periode yang sama.
Filter Pendamping
Rencana 2027
Tetap diarahkan ke rencana tahun berikutnya, bukan ke realisasi lain.

Arus dana masuk desa

Baris utama ditonjolkan, rincian di bawahnya menunjukkan sumber dana yang lebih spesifik.

Total PendapatanRp 199.252.358
Kode: hierarki rekeningUraian: nama posAnggaran: pagu dokumenRealisasi: capaian aktualSelisih: sisa atau lebih
KodeRekening
UraianNama pos anggaran
AnggaranPagu dokumen
RealisasiCapaian aktual
SelisihSisa atau lebih
4.2.1
Dana Desa
Capaian40%
Rp 351.413.000Rp 140.565.200Rp 210.847.800
4.2.2
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
Capaian0%
Rp 102.769.305-Rp 102.769.305
4.2.3
Alokasi Dana Desa
Capaian15.5%
Rp 377.523.190Rp 58.682.900Rp 318.840.290
4.2.4
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
Capaian0%
Rp 120.000.000-Rp 120.000.000
4.3.6
Bunga Bank
Capaian0.5%
Rp 800.000Rp 4.258Rp 795.742

Serapan kegiatan dan program

Progress bar memudahkan warga melihat kegiatan mana yang paling tinggi penyerapannya.

Total BelanjaRp 105.634.599
Kode: hierarki rekeningKegiatan: nama posAnggaran: pagu dokumenRealisasi: capaian aktualSisa / Selisih: sisa atau lebih
KodeRekening
KegiatanNama pos anggaran
AnggaranPagu dokumen
RealisasiCapaian aktual
Sisa / SelisihSisa atau lebih
1.1.01
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Capaian29.6%
Rp 67.700.000Rp 20.050.000Rp 47.650.000
1.1.02
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Capaian26.5%
Rp 238.500.000Rp 63.199.999Rp 175.300.001
1.1.03
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Capaian19.4%
Rp 15.912.000Rp 3.084.600Rp 12.827.400
1.1.04
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)
Capaian0.2%
Rp 8.408.049.500Rp 19.300.000Rp 8.388.749.500
1.1.05
Penyediaan Tunjangan BPD
Capaian0%
Rp 39.000.000-Rp 39.000.000
1.1.06
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)
Capaian0%
Rp 11.000.000-Rp 11.000.000
1.1.07
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
Capaian0%
Rp 64.320.000-Rp 64.320.000
1.1.08
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a
Capaian0%
Rp 10.500.000-Rp 10.500.000
1.3.02
Belanja BaranPenyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) g dan Jasa
Capaian0%
Rp 3.970.000-Rp 3.970.000
1.4.01
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)
Capaian0%
Rp 19.320.000-Rp 19.320.000
1.4.02
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
Capaian0%
Rp 6.240.000-Rp 6.240.000
1.4.03
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
Capaian0%
Rp 4.300.000-Rp 4.300.000
1.4.04
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)
Capaian0%
Rp 8.820.000-Rp 8.820.000
1.4.10
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
Capaian0%
Rp 2.500.000-Rp 2.500.000
2.1.10
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
Capaian0%
Rp 20.000.000-Rp 20.000.000
2.2.02
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif
Capaian0%
Rp 68.535.000-Rp 68.535.000
2.2.04
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
Capaian0%
Rp 1.500.000-Rp 1.500.000
2.3.11
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
Capaian0%
Rp 90.000.000-Rp 90.000.000
2.5.02
Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
Capaian0%
Rp 44.038.000-Rp 44.038.000
2.6.02
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
Capaian0%
Rp 38.400.000-Rp 38.400.000
2.6.03
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
Capaian0%
Rp 27.000.000-Rp 27.000.000
3.2.03
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)
Capaian0%
Rp 30.800.000-Rp 30.800.000
3.4.03
Pembinaan PKK
Capaian0%
Rp 33.470.000-Rp 33.470.000
4.5.01
Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
Capaian0%
Rp 8.000.000-Rp 8.000.000
5.1.00
Kegiatan Penanggulanan Bencana
Capaian0%
Rp 5.000.000-Rp 5.000.000
5.3.00
Penanganan Keadaan Mendesak
Capaian0%
Rp 9.600.000-Rp 9.600.000

Penopang dan pengeluaran pembiayaan

Bagian ini dipisah agar pembiayaan tidak tercampur dengan pendapatan rutin dan belanja program.

Pembiayaan NettoRp 0
Kode: hierarki rekeningUraian: nama posAnggaran: pagu dokumenRealisasi: capaian aktualSelisih: sisa atau lebih
KodeRekening
UraianNama pos anggaran
AnggaranPagu dokumen
RealisasiCapaian aktual
SelisihSisa atau lebih
6
Pembiayaan
---
Penutup Realisasi

SILPA/SiLPA Tahun Berjalan

Nilai penutup ini mengikuti format dokumen realisasi asli: surplus/defisit realisasi digabung dengan pembiayaan netto sehingga ujung laporan tetap sinkron dengan PDF Siskeudes.

Jumlah Pendapatan Rp 199.252.358
Jumlah Belanja Rp 105.634.599
Surplus / (Defisit) Rp 93.617.759
SILPA/SiLPA Tahun Berjalan Rp 93.617.759
Nilai Akhir
Rp 93.617.759
Surplus / Defisit Rp 93.617.759 Pembiayaan Netto Rp 0 SILPA/SiLPA Tahun Berjalan Rp 93.617.759